怎么在电子税务局打印申报表

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法律主观:

申报流程: 1、打开国税局网站,点击“办税服务 ”选项卡 。 2、在“办税服务”选项卡下,点击“网上办税”选项。 3 、进入“网上办税 ”页面后 ,在页面的左侧点击“纳税申报”按钮,然后再点击“进入办税区”。 4、在出现的对话框中,输入 纳税人识别号 及密码后 ,进入办税大厅,申报纳税 。 5、填写增值税纳税申报表主表 、附表及其他附列资料。 6、提交填好的报表,系统会自动校验提交的数据 ,如果有错误,系统会提示,再根据提示进行修改。 7、如果没有错误 ,系统会提示申报成功 ,然后提示扣款,扣款成功,网上申报就完成了 。

法律客观:

《中华人民共和国印花税法》第二条

本法所称应税凭证 ,是指本法所附《印花税税目税率表》列明的合同 、产权转移书据和营业账簿。

第五条

印花税的计税依据如下:

(一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;

(二)应税产权转移书据的计税依据 ,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款;

(三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额;

(四)证券交易的计税依据 ,为成交金额。

第六条

应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定 。

计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同 、产权转移书据时的市场价格确定。

我想问下一般企业的增值税纳税申请表需要盖哪些章 ,怎么盖

您好,会计学堂林老师为您解答

一般纳税人企业,拿增值税纳税申报表,到国税需要盖申报受理专用章后 ,然后带回企业储存。

增值税一般纳税人在纳税申报时 ,必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》等三个附表 。

欢迎点我的暱称-向会计学堂全体老师提问

微小企业“增值税纳税申请表 ”怎么填?

自己看那个申报表,其他的跟普通的填写的是一样的,上面有一行免税金额 ,把那个填写上就行了个人意见,仅供参考

甲企业为增值税一般纳税

1 、发出商品时

借:发出商品160000

贷:库存商品160000

2 、收到乙企业代销清单时

借:应收账款144000

贷:主营业务收入123076.92

应交税费-应交增值税(销项税额)20923.08

借:主营业务成本128000

贷:发出商品128000

3、收到货款时

借:银行存款129600

财务费用14400

贷:应收账款144000

甲企业为增值税一般纳税企业,

您好,会计学堂邹老师为您解答

采购成本=50000+360+140=50500

借:原材料 50500 应交税费-应交增值税(进项税额)8500 贷:银行存款 59000

欢迎点我的暱称-向会计学堂全体老师提问

某企业为增值税一般纳税企业 急

根据现行企业会计准则规定:

1、委托加工后直接销售 ,货在你的手中并没有发生实质性的改变,在加工时已纳税,故销售环节可不再缴纳 。消费税是价内税 ,应计入成本。

2 、委托加工物资收回后用于继续生产非应税消费品,虽然货收回后发生实质性的改变,但改变后产生的是非应税消费品 ,故与直接用于销售同理,不再纳税,并计入成本。增值税属于价外税 ,不能计入成本 。

由此 ,计算:验收后成本=(90+36)*(1+10%)=138.6万元

大在在一般纳税人企业,17%的增值税,想申请增加现代服务业 ,开据6%的增值税,需要什么手续?怎么申请?

首先,营业执照的经营范围要有对应的现代服务业的经营专案 ,没有该专案就需要到工商局进行经营范围变更。

其次,就是组织机构程式码证也要与营业执照一致。

然后,到国税局办证处申请增加附属行业 ,之后再找专管员增加相应的税种鉴定就完成了 。

开增值税普通发票需要盖哪些章

财务专用章或发票专用章盖章一般盖在"收款单位"一栏处,但发票的种类繁多,不同的发票可能提示盖章的用语和位置都不同.只能根据发票而定.普通发票要求可能会低一点,也就是说一般发票上有章就可以了,不太会强调非得盖在哪个固定的地方的,增值税发票的章一般都盖在"销货单位"一栏处.

增值税纳税申请报表需要哪几分表?

1.增值税纳税申报表

2.。。 。。。 。。。(表一)本期销售情况明细

3. 。 。。。 。。。 。(表二)本期进项税额明细

4.固定资产进项税额抵扣情况表(本月没有零申报)

5.矿产及再生资源情况表(本月没有就零申报)

6.资产负债表

7.利润表

8.增值税运输发票抵扣清单(若本月没有发生可不用填)

9.海关完税凭证抵扣清单(若没有课不申报)

微型企业纳税人申请减免增值税需哪些材料

微型企业纳税人可以申请减免增值税吗?

增值税纳税申请表应该怎么填写?!

从你的第二张图表,抄报税的表来看,是小规模纳税人 ,所以你的销售额就不会是含不含税了,一律视同含税,然后是按照征收率(不是税率)进行3%计算增值税。

所以再根据你的报税表 ,在第11行填的未达起征点的销售额9665.05元是正确的。并且在第22行 ,应纳税额合计为0元,也正是符合你未达起征点所以不用交税的税法规定的 。

并且你可以验证下,你在11行填好后 ,第19行和第21行自动生成的税额289.95元,正好是你第二张图表中的销项正数税额289.95元。所以通过这样的验证说明,你填的没错。

然后你的第15行有一项核定销售额5.40万元 ,这是什么情况?你没有说明,我也是没有搞懂,若忽略此数的话 ,你的表填写的没问题 。

希望我的回答对你有所帮助

关于“怎么在电子税务局打印申报表”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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评论列表(3条)

  • 是宏畅吖的头像
    是宏畅吖 2025年08月26日

    我是爱称号的签约作者“是宏畅吖”

  • 是宏畅吖
    是宏畅吖 2025年08月26日

    本文概览:网上有关“怎么在电子税务局打印申报表”话题很是火热,小编也是针对怎么在电子税务局打印申报表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

  • 是宏畅吖
    用户082602 2025年08月26日

    文章不错《怎么在电子税务局打印申报表》内容很有帮助

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